湖南省住房和城乡建设厅2017年部门决算公开
- 索引号:430S00711/2018-22165
- 题裁分类:
- 发布机构: 省住房和城乡建设厅
- 发文日期: 2018-08-17
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- 名称: 湖南省住房和城乡建设厅2017年部门决算公开
湖南省住房和城乡建设厅
2017年部门决算公开
第一部分 湖南省住房城乡建设厅概况
一、部门职责
1.承担牵头推进新型城市化战略的工作。拟订全省推进新型城市化、城乡规划、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施,进行行业管理。
2.承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施,编制全省城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。会同有关部门做好政府有关廉租住房资金安排和资金监管。指导城市棚户区改造工作,指导规范保障性住房的经营管理。
3.承担推进住房制度改革的责任。拟订适合省情的住房政策,指导住房建设和住房制度改革,拟订全省住房建设规划并指导实施。
4.承担全省城乡规划管理工作的责任。依法组织编制和实施全省城乡规划,拟订城乡规划的相关政策和规章制度,会同有关部门组织对城乡规划的审核和报批。参与土地利用总体规划的审查,承担对历史文化名城(镇、村)的审核报批和保护监督工作,指导城乡规划的执法和监察。
5.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及相关的管理制度,制定和发布我省工程建设地方标准、省级工程建设工法、地方定额及其具体实施办法和管理规定并监督执行,拟订建设标准和工程造价的管理制度,拟订公告服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息,指导建设项目可行性研究评价办法、经济参数的实施。
6.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行,指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,提出房地产业的行业发展规划和产业政策,制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。
7.指导和管理全省建筑活动。拟订建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、技术政策并指导实施,贯彻国家和我省有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规,拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。拟订勘察设计咨询、工程施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督执行,组织实施房屋和市政工程建设项目招投标活动的监督执法,指导监督建筑市场准入、工程招投标、劳保统筹、工程监理、组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。
8.制定城市建设的政策、规划并监督实施,指导城市市政公用事业和公用设施建设、运营安全和应急管理,拟订全省风景名胜区的政策、发展规划并指导实施,负责全省重点风景名胜区规划、建设的审核报批和监督管理工作,组织审核世界(国家)自然遗产的申报,会同文物等有关主管部门审核世界(国家)自然与文化双遗产的申报,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。
9.承担全省房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。拟订工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作,指导城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量安全及其开发和利用。
10.承担规划和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施,指导城镇规划编制、农村住房建设及农村危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导全省重点镇的建设,组织特色景观旅游名镇(村)的申报和管理工作。
11.承担推进全省建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全省建筑节能政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目。制定建设行业科技发展规划和技术政策,组织重大科技项目攻关和新技术开发利用,管理行业科技成果。
12.承担推进全省城镇减排的责任。组织实施城镇污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目实施,推进城镇减排。
13.负责全省住房公积金监督管理。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施,制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度,监督全省住房公积金的管理、使用和安全,管理住房公积金信息系统。
14.拟订行业人才发展规划,指导建设行业人才队伍建设,负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作,承包专业技术职称评定和职业资格管理的有关工作。开展全省住房和城乡建设方面的对外交流与合作。
15.承办省人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
厅内设机构为13个:办公室(政务中心)、政策法规处、住房保障处、城乡规划处(省城乡规划委员会办公室)、房地产监管处、建筑管理处、城市建设管理处(园林绿化管理处)、建设监督处、勘察设计处、建筑节能与科技处、计划财务处、村镇建设处、人事教育处;另按规定设立了离退休人员管理服务处、机关党委2个处室。设有省住房公积金监督管理办公室、省建设工程造价管理总站、省建设工程质量安全监督管理总站、省世界遗产与风景名胜保护研究中心、信息中心、省建设干部学校、机关后勤服务中心7个直属单位。
厅部门决算单位由湖南省住房和城乡建设厅本级、湖南省建设工程造价管理总站、湖南省建设工程质量安全监督管理总站、湖南省建设干部学校、湖南省建筑行业劳动保险基金统筹管理办公室等构成。
第二部分 湖南省住房城乡建设厅2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算公开表 |
|||||
|
|
|
|
|
财决公开01表 |
部门:湖南省住房和城乡建设厅 单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
9,534.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
61.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
380.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
58.52 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
231.79 |
五、教育支出 |
34 |
436.40 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
20.00 |
六、其他收入 |
7 |
33.93 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
951.52 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
38.80 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
104.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
7,803.60 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
3.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
383.56 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
30.00 |
本年收入合计 |
22 |
9,858.25 |
本年支出合计 |
51 |
9,831.87 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
2,519.26 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
1,369.24 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
2,545.63 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
1,749.67 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
12,377.51 |
总计 |
58 |
12,377.51 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
收入决算公开表
财决公开02表
部门:湖南省住房和城乡建设厅 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
9,858.25 |
9,534.00 |
0.00 |
58.52 |
231.79 |
0.00 |
33.94 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
370.53 |
342.01 |
0.00 |
28.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20501 |
教育管理事务 |
370.53 |
342.01 |
0.00 |
28.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
370.53 |
342.01 |
0.00 |
28.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20607 |
科学技术普及 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060704 |
学术交流活动 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
963.99 |
933.99 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
902.55 |
872.55 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
883.92 |
853.92 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
61.44 |
61.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
61.44 |
61.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.40 |
28.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
21011 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
2101101 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110101 |
行政运行 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21110 |
能源节约利用 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2111001 |
能源节约利用 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
7,893.85 |
7,628.13 |
0.00 |
0.00 |
231.79 |
0.00 |
33.94 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,146.81 |
3,881.08 |
0.00 |
0.00 |
231.79 |
0.00 |
33.94 |
||
2120101 |
行政运行 |
2,317.64 |
2,317.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
707.13 |
706.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
||
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
791.04 |
525.87 |
0.00 |
0.00 |
231.79 |
0.00 |
33.38 |
||
21206 |
建设市场管理与监督 |
934.05 |
934.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120601 |
建设市场管理与监督 |
934.05 |
934.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
380.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
380.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,433.00 |
2,433.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,433.00 |
2,433.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21506 |
安全生产监管 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
383.47 |
383.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
183.47 |
183.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
158.40 |
158.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
25.07 |
25.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算公开表 |
|||||||||
财决公开03表 |
|||||||||
部门:湖南省住房和城乡建设厅 单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
9,831.88 |
6,511.52 |
3,088.57 |
0.00 |
231.79 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
61.00 |
60.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
436.40 |
436.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20501 |
教育管理事务 |
434.77 |
434.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
434.77 |
434.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20503 |
职业教育 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050302 |
中专教育 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20607 |
科学技术普及 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060704 |
学术交流活动 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
951.52 |
951.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
889.12 |
889.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
74.50 |
74.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
795.99 |
795.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
62.40 |
62.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
62.40 |
62.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
21011 |
30.40 |
30.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
2101101 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
2101102 |
10.40 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110101 |
行政运行 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21110 |
能源节约利用 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2111001 |
能源节约利用 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
7,803.60 |
4,734.24 |
2,837.57 |
0.00 |
231.79 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,736.38 |
3,747.81 |
756.77 |
0.00 |
231.79 |
0.00 |
||
2120101 |
行政运行 |
2,563.19 |
2,563.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
134.72 |
0.00 |
134.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
736.20 |
736.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
96.00 |
27.75 |
68.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
25.00 |
0.46 |
24.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,181.27 |
420.22 |
529.26 |
0.00 |
231.79 |
0.00 |
||
21206 |
建设市场管理与监督 |
938.92 |
938.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120601 |
建设市场管理与监督 |
938.92 |
938.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
450.85 |
0.00 |
450.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
450.85 |
0.00 |
450.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,677.45 |
47.51 |
1,629.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,677.45 |
47.51 |
1,629.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21506 |
安全生产监管 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
383.56 |
183.56 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
183.56 |
183.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
158.49 |
158.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
25.07 |
25.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算公开表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
部门:湖南省住房和城乡建设厅 单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,154.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
380.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
364.96 |
364.96 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,009.45 |
1,009.45 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
9,714.29 |
9,079.99 |
634.30 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
383.56 |
383.56 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
9,534.00 |
本年支出合计 |
49 |
9,413.01 |
8,962.16 |
450.85 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
2,231.26 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
2,352.25 |
2,168.80 |
183.45 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
1,976.96 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
254.30 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
11,765.26 |
总计 |
54 |
11,765.26 |
11,130.96 |
634.30 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:湖南省住房和城乡建设厅 |
单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
8,962.16 |
6,398.83 |
2,563.33 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
61.00 |
60.00 |
1.00 |
||
20106 |
财政事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
205 |
教育支出 |
324.27 |
324.27 |
0.00 |
||
20501 |
教育管理事务 |
322.64 |
322.64 |
0.00 |
||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
322.64 |
322.64 |
0.00 |
||
20503 |
职业教育 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
||
2050302 |
中专教育 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
20607 |
科学技术普及 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
2060704 |
学术交流活动 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
951.52 |
951.52 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
889.12 |
889.12 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
74.50 |
74.50 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
795.99 |
795.99 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
62.40 |
62.40 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
62.40 |
62.40 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.40 |
30.40 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
10.40 |
10.40 |
0.00 |
||
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
||
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||
2110101 |
行政运行 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||
21110 |
能源节约利用 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
||
2111001 |
能源节约利用 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
7,046.01 |
4,733.68 |
2,312.33 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,429.64 |
3,747.26 |
682.39 |
||
2120101 |
行政运行 |
2,563.19 |
2,563.19 |
0.00 |
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
134.72 |
0.00 |
134.72 |
||
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
735.65 |
735.65 |
0.00 |
||
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
96.00 |
27.75 |
68.25 |
||
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
25.00 |
0.46 |
24.54 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
875.09 |
420.22 |
454.87 |
||
21206 |
建设市场管理与监督 |
938.92 |
938.92 |
0.00 |
||
2120601 |
建设市场管理与监督 |
938.92 |
938.92 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,677.45 |
47.51 |
1,629.94 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,677.45 |
47.51 |
1,629.94 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
21506 |
安全生产监管 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
383.56 |
183.56 |
200.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
183.56 |
183.56 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
158.49 |
158.49 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
25.07 |
25.07 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
22999 |
其他支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
||||||||
财决公开06表 |
||||||||
部门:湖南省住房和城乡建设厅 单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
3,598.55 |
302 |
商品和服务支出 |
1,681.41 |
310 |
其他资本性支出 |
69.16 |
30101 |
基本工资 |
1,178.98 |
30201 |
办公费 |
122.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
599.02 |
30202 |
印刷费 |
52.99 |
31002 |
办公设备购置 |
49.64 |
30103 |
奖金 |
640.26 |
30203 |
咨询费 |
12.53 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
320.77 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
4.06 |
30205 |
水费 |
22.46 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
314.80 |
30206 |
电费 |
184.12 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
379.44 |
30207 |
邮电费 |
35.40 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
45.06 |
30208 |
取暖费 |
181.12 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
116.16 |
30209 |
物业管理费 |
183.37 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,049.71 |
30211 |
差旅费 |
91.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
88.52 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
59.89 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
228.22 |
30213 |
维修(护)费 |
104.42 |
31013 |
公务用车购置 |
19.52 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
24.91 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
88.95 |
30215 |
会议费 |
28.80 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
10.61 |
30216 |
培训费 |
15.06 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
9.37 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
55.99 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
1.92 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
207.11 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
45.26 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
298.24 |
30227 |
委托业务费 |
40.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
49.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
39.64 |
30229 |
福利费 |
55.72 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
105.25 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
10.74 |
30239 |
其他交通费用 |
164.91 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
19.77 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
92.72 |
|
|
|
人员经费合计 |
4,648.26 |
公用经费合计 |
1,750.57 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开07表 |
|
编制单位:湖南省住房和城乡建设厅 单位:万元 2017年7月 |
|||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
284.08 |
60.00 |
128.81 |
0.00 |
128.81 |
95.27 |
196.12 |
59.89 |
124.77 |
19.52 |
105.25 |
11.46 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
||||||||||||||||
财决公开08表 |
||||||||||||||||
部门:湖南省住房和城乡建设厅 单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
254.30 |
0.00 |
254.30 |
380.00 |
0.00 |
380.00 |
450.85 |
0.00 |
450.85 |
183.45 |
0.00 |
182.86 |
0.59 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
254.30 |
0.00 |
254.30 |
380.00 |
0.00 |
380.00 |
450.85 |
0.00 |
450.85 |
183.45 |
0.00 |
182.86 |
0.59 |
||
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
254.30 |
0.00 |
254.30 |
380.00 |
0.00 |
380.00 |
450.85 |
0.00 |
450.85 |
183.45 |
0.00 |
182.86 |
0.59 |
||
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
254.30 |
0.00 |
254.30 |
380.00 |
0.00 |
380.00 |
450.85 |
0.00 |
450.85 |
183.45 |
0.00 |
182.86 |
0.59 |
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
第三部分、湖南省住房城乡建设厅2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年全年收入总计12,377.51万元,与2016年收入决算比减少732.22万元,减比5.59%。
2017年年末决算支出总计9,831.88万元,与2016年支出决算数比减少642.43万元,减比6.13%。
二、 收入决算情况说明
2017年全年收入总计12,377.51万元,其中,年初结转和结余2,519.26万元,占全年收入比为20.35%;当年公共财政拨款9,534.00万元,占全年收入比为77.03%; 事业收入58.52万元,占全年收入比为0.5%;经营收入231.79万元,占全年收入比为1.87%;其他收入33.94万元,占全年收入比为0.27%。
三、支出决算情况说明
2017年年末决算支出总计9,831.88万元,其中,一般公共服务61.00万元,占比0.62%;教育支出436.4万元,占比44.39%;科学技术20万元,占比0.20%;社会保障和就业951.52万元,占比9.68%;医疗卫生38.8万元,占比0.39%;节能环保104.00万元,占比1.06%;城乡社区事务7,803.60万元,占比79.37%;资源勘探信息支出3万,占比0.03%;住房保障支出383.56万元,占比3.90%。其他支出30万元,占比0.31%
年末结余分配2,545.63万元,其中财政拨款结转结余2,168.80万元,政府性基金预算财政拨款结转183.45万元,其它结转193.38万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计11,765.26万元,比上年决算数增加1,715.26万元,增比17.07%。
2017年财政拨款支出总计9,413.01万元,比上年决算减少255.55万元,减比2.64%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款支出8,962.16万元,比上年决算减少706.40万元,减比7.31%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
全年财政拨款支出8,962.16万元,按功能分类分:一般公共服务支出61.00万元,占比0.68%;科学技术支出20万元,占比0.22%;教育支出324.27万元,占比3.62%;社会保障和就业支出951.52万元,占比10.62%;医疗卫生与计划生育支出38.8万元,占比0.43%;节能环保支出104.00万元,占比1.16%;城乡社区支出7,046.01万元,占比78.62%;资源勘探信息支出3万元,占比0.03%;住房保障支出383.56万元,占比4.28%。其他支出30万元,占比0.33%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出8,962.16万元,其中:基本支出6,398.83万元,占全年财政拨款支出比为71.40%,比年初预算增加1,514.6万元,增长31.01%; 项目支出2,563.33万元,占全年财政拨款支出比为28.60%,比年初预算增加878.84万元,增比52.17%。增加的金额主要是年中财政追加,主要追加的项目有:离休干部医疗费补助、省直机关事业单位工资和离退休费提标、综治奖励、2016年省属机关事业单位工作人员津补贴提标、年金补助、国外贷款业务经费、省直单位经费补助、住房保障工作业务经费、公务用车购置等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算6,398.83万元,占全年财政拨款支出比为64.16%。其中:工资福利支出3,598.55万元,占比56.24%;商品和服务支出1,681.41万元,占比26.28%;对个人和家庭的补助支出1,049.71万元,占比16.40%;其它资本性支出69.16万元,占比10.81%。基本支出是指为保障住房城乡建设厅机关、直属事业单位等机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、物管费、水电费、公务接待费、会议费、职工培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年我厅“三公”经费决算支出196.12万元,比年初预算减少87.96万元,减比30.96%。其中:公务接待支出11.46万元,比年初预算减少83.81万元,减比87.97%;出国(境)支出59.89万元,比年初预算减少0.11万元,减比0.18%;公务用车购置及运行维护支出124.77万元(其中公务车购置为19.52万元),比年初预算减少4.04万元,减比3.14%。
2017年我厅“三公”经费决算支出196.12万元,与2016年决算支出减少22.08万元,减比10.12%。其中:公务接待支出11.46万元,比2016年决算减少25.4万元,减比68.91%;出国(境)支出59.89万元,比2016年决算增长1.44万元,增长比2.46%;公务车购置及运行支出124.77万元,比2016年决算增加1.88万元,增长比1.53%,其中公务车购置为19.52万元,公务车购置系我厅新调入厅级领导1名,省财政按规定对我厅追加车辆购置费。
以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准,费用进一步减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年全年出国(境)支出59.89万元,共计安排9批17人次。2017年全年公务用车购置及运行支出124.77万元,其中公务用车购置19.52万元,公务车保有量19辆(含厅机关10辆,直属单位9辆;直属单位9辆中省造价总站3辆已上交省机关事务管理局待处理当中)。2017年全年公务接待支出11.46万元,共计接待76批次,近1339人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金收入380万元,年初结余254.3万元,系2016年度末结转,年未结余183.45万元。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理开展情况
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,我厅先后制定和编制了《财务管理相关文件汇编》、《湖南省住房和城乡建设厅机关财务管理规定》、《湖南省住房和城乡建设厅固定资产管理办法(试行)》、《湖南省住房和城乡建设厅会议管理办法(试行)》、《湖南省建设厅机关接待工作管理规定》、《省住建厅内部控制手册(试行)》要求,明确了经费审批权限及程序,对经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等方面做出了具体规定。我厅还会同省财政厅出台了《湖南省新型城镇化省级引导资金管理暂行办法》专项资金管理制度。针对“三公”经费探索建立公用经费标准定额体系,开展了对公用经费使用监督和绩效评估工作,进一步落实了厉行节约的各项规定,确保了“三公经费”管理使用合理合规。
(二)绩效目标和绩效评价报告
2017年,全省住房城乡建设系统以迎接十九大、学习贯彻党的十九大精神为首要政治任务,坚持以人民为中心,坚持五大发展理念,倾力打造“人文住建、绿色住建、智慧住建”,积极推进城市“双修”、农村“双改”,撸起袖子加油干,扑下身子抓落实,攻坚克难促突破,圆满完成了年初确定的各项目标任务,为全省经济社会发展作出了积极贡献。为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,我厅于2018年3-4月对2017年部门整体支出进行了绩效评价,形成了绩效评价报告,已按时报送省财政厅,并在厅门户网站予以公开。
十、其他重要事项
1.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1,455.53万元,比2016年减少25.25万元,减比17.52%。主要是机关严格控制一般性经费增长,整体支出略有下降。
2.政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额 4,155.50万元,其中:政府采购货物支出201.85 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,953.65万元。
3.国有资产占用情况。截止2017年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,一般公务用车15辆、一般执法执勤用车1辆、其它用车3辆。其他用车3辆主要是厅直属单位省建设工程造价管理总站已上交省机关事务管理局待处理当中。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分 名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年8月